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  会计(jì)和审计哪个(gè)发(fā)展前(qián)景比(bǐ)较好些,会(huì)计(jì)和(hé)审计(jì)哪(nǎ)个发展前景比较好一点是问:审计和会计哪个好就业会计专业人员目前较为饱和,就业质(zhì)量不高,都为较(jiào)小型的单位的。

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会计和审计哪个发展前(qián)景比较好些,会计和审计(jì)哪(nǎ)个(gè)发展前景比较(jiào)好一点

  问(wèn):审计和会计哪个(gè)好就业

  会计专(zhuān)业人员(yuán)目前较为饱和,就业(yè)质(zhì)量不高,都为较小型的单位(wèi)。

  而审计专业,尤(yóu)其(qí)是重点学校的(de)审计专业就业质量较高,考取公务员(yuán)的机会较(jiào)多,有更好的发(fā)展前景。

  审计和会(huì)计(jì)各有(yǒu)长短(duǎn),学会计(jì)比较(jiào)简单,先(xiān)做帐,考升级,初级、中级、高级(jí)会(huì)计(jì)师,隔两年跳个槽,或者在(zài)有前景的(de)单位打升级,待遇都不(bù)错。

  审(shěn)计可以(yǐ)去会计事务所工作,把(bǎ)注(zhù)册会计师考下来,出来(lái)后到大型企业做财务经理什么的,路(lù)线(xiàn)要高端些,难(nán)度也(yě)要高,因为注(zhù)会(huì)不是很好(hǎo)考,事(shì)务所的工(gōng)作压力(lì)也比(bǐ)较大。

  具体来说:

  1、论就业(yè)机会,会计专业的就业单位(wèi)较多(duō),审计专业(yè)的就业单(dān)位较少。

  2、论就业优劣,会计专业人(rén)员目前较为饱和(hé),就(jiù)业质量不高,都为较小型的单(dān)位,工资较低(dī)。

  而审计专业,尤其是重(zhòng)点学校的(de)审计专业就(jiù)业质量较(jiào)高(gāo),考取公务员的机会较多(duō),有更(gèng)好的发展前景(jǐng)。

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会(huì)计和审计(jì)哪个(gè)发(fā)展前景比较好?

  审计。

  1、审计和会(huì)计事相同(tóng)的,都是以会计(jì)理论(lùn)为基础(chǔ)的。

  简单类(lèi)比,会计就是(shì)直(zhí)接(jiē)记账(zhàng),而(ér)审计就是对会计所记账(zhàng)目的检查(chá)、监督。

  会计接(jiē)触(chù)面比较窄,具体(tǐ)工(gōng)作(zuò)内容没(méi)有太(tài)多创(chuàng)新的空间。

  只(zhǐ)要具备(bèi)基(jī)本的财务、税务知识就(jiù)能应付。

  而审计行业(yè)对人(rén)的素质要求非常高。

  可能接触到生产、金融证券、房地产等各(gè)类行业客(kè)户,即使是内部审计,也需要涉及对整个企业业(yè)务的了解(jiě),需要有(yǒu)全(quán)局观(guān),对各类技(jì)术涉猎面广,容易(yì)转型(xíng)和多角度发展。

  2、从就业前景(jǐng),审计与(yǔ)会计属于(yú)一个专业(yè)大类,就业广泛性方(fāng)面不如会(huì)计,毕竟财务是企业职(zhí)能的(de)必备,而(ér)审计却(què)不一(yī)定(dìng),单位内部配备审计的毕竟是(shì)少数,更(gèng)多的是(shì)会计师事务所(suǒ)和政府(fǔ)单位。

  相对适应面就窄了很多。

  3、审计专(zhuān)业未(wèi)来(lái)的(de)就(jiù)业方向(xiàng)

  (1)政府(fǔ)审(shěn)计:对政府财政资金的使用进行(xíng)监督的工作内(nèi)容(róng)。

  工作(zuò)比较累,经常会加班,但(dàn)福利(lì)待遇不错。

  (2)会计师事务所:事务所人员非(fēi)常累,一(yī)年(nián)出(chū)差200-300天左右非常常见。

  经常一个项目完成直(zhí)接飞到另外(wài)一个(gè)项目上。

  (3)企(qǐ)业内部审计:内审在国(guó)内(nèi)企(qǐ)业一般处于边(biān)缘化的部门(mén),升职空间不(bù)大。

  但(dàn)会(huì)计和审计(jì)只是职(zhí)业中的一个过程,未来(lái)发展还有很长的路要走,关于审计与(yǔ)会计隐嫌友可以考的证书,二者(zhě)领(lǐng)域(yù)内的职称类证(zhèng)书是(shì)必须要的考(kǎo)的!

  共同(tóng)都可以(yǐ)考(kǎo)的证书是注册会(huì)计师,注册会计师证书(shū)涵盖的内容(róng)比较广,会计、审(shěn)计的(de)内容都是(shì)包(bāo)括的(de),所以难度是非常大(dà)的!

  注册会计师(shī)拥有在(zài)审计报(bào)报(bào)告(gào)上(shàng)签(qiān)字(zì)的唯一(yī)权利,注册会计师(shī)的(de)方向(xiàng)是审计(jì)的方向,想(xiǎng)要(yào)进入会计师事务所工(gōng)作的考生,注会证书(shū)可以说是非常好的敲门(mén)砖!在事(shì)务(wù)所(suǒ)累(lèi)计的经验是非常好(hǎo)的跳板!

  一(yī)、审计与(yǔ)会计的联系

  1.审计主要(yào)是对(duì)、和会计报表等财务会计资料及(jí)其(qí)所(suǒ)反(fǎn)映的财政、财务(wù)收支活动(dòng)的真(zhēn)实、合法、效益进行(xíng)审(shěn)查(chá)和评价(jià)。

  审计需要以会计(jì)资料为(wèi)前提(tí)和基础(chǔ),离开了财务(wù)会计资料,审计工作很(hěn)难进行。

  2.会计活(huó)动是(shì)经(jīng)济管理的重(zhòng)要组成部分,它本身是审计监督的(de)主要对象(xiàng)。

  在审计产生之初,审计人员(yuán)主要从(cóng)审查会(huì)计资料入(rù)手,对会计资(zī)料(liào)中反映的(de)问题进行审查(chá)。

  二、审计与会计的区(qū)别

  1.产(chǎn)生的前提不同(tóng)

  会计是为了加强经济管理,适(shì)应对劳动耗费(fèi)和(hé)劳动成果进行核算和分析的(de)需要而产生的;审计(jì)是因经济监督的需(xū)要,即为了确(què)定经营(yíng)者或其他(tā)受托管理(lǐ)者的经济(jì)责任的需要(yào)而产生(sh蒂玮娜手表是杂牌吗,蒂玮娜手表一千多值得买吗ēng)的。

  2.两者(zhě)性(xìng)质不同(tóng)

  会计是经(jīng)营管(guǎn)理(lǐ)的(de)重要组成部分(fēn),主要(yào)是对生产经营或管理过(guò)程进(jìn)行反映和监(jiān)督;审(shěn)计则处(chù)于具体的(de)经营管(guǎn)理(lǐ)之外,是经(jīng)济监督的重要组(zǔ)成部分,主要对财政、财务收支及其他经济(jì)活动的真(zhēn)实、合法(fǎ)和效益进行审查,具有(yǒu)外在性和独立性。

  3.两者对象不(bù)同(tóng)

  会计(jì)的对象(xiàng)主要是资(zī)金运动过程,审计的对象主(zhǔ)要是会计资(zī)料和(hé)其他经济信息所反映(yìng)的经济活(huó)动。

  4.方法程序不(bù)同

  (1)会(huì)计(jì)方法体系由会计核算、会(huì)计分(fēn)析、会计检查三部分(fēn)组(zǔ)成,包括了记账(zhàng)、算账(zhàng)、报账、用账、查账等(děng)内容,其中包括设(shè)置(zhì)账户、复式记(jì)账、填(tián)制凭(píng)证、登记账簿、成本计算、财产清查、会(huì)计报表等方法(fǎ),其目的(de)是为管理和决策提供必须的资料和信(xìn)息。

  (2)审计方(fāng)法体系(xì)由规划方法、实施方(fāng)法、管理方法等组成,而实施方法主要是为了(le)确(què)定审计事项、收集、对照标准评价,提(tí)出与决定,使用资料检查(chá)法(fǎ)、实物检查法(fǎ)、审计调查法、审(shěn)计分析法、审计(jì)抽样法(fǎ)等,其目的是为了对被审计对象(xiàng)进行全面评价提供证(zhèng)据(jù)而采取(qǔ)的必要方法(fǎ)。

  5.职能不同

  (1)会计的基(jī)本职能是对经济(jì)活动过程的记录(lù)、计算(suàn)、反(fǎn)映和监督;审计的基本职能是监督,此(cǐ)外还包(bāo)括评价和者卜公(gōng)证。

  (2)会计虽说(shuō)也具有监督职能,但(dàn)这种监督(dū)是一(yī)种自我监(jiān)督行为(wèi),主要通(tōng)过会计检查(chá)来实现,针对会计业务活动(dòng)本身,而(ér)审计(jì),既(jì)包含了(le)检(jiǎn)查(chá),又包括了对计算行为(wèi)及(jí)所蒂玮娜手表是杂牌吗,蒂玮娜手表一千多值得买吗有的(de)经济(jì)活动(dòng)进行实地考(kǎo)察、调(diào)查、分析(xī)、检(jiǎn)验,即含审核稽查计算之(zhī)意。

  (3)会(huì)计检查只(zhǐ)是各个(gè)单位(wèi)财会部门的附带职能,而审计是独立于财(cái)会部分之(zhī)外的专职监督检查;会计检查的目的主要是为了保证会计(jì)资料的真(zhēn)实性和准确性。

  其检查(chá)范(fàn)围灶槐、深度、方(fāng)式(shì)均受到限制(zhì),而审计的目的(de)在于证实财政(zhèng)、财务(wù)收支(zhī)的真(zhēn)实、合法、效益,审(shěn)计检查会(huì)计资料(liào)只是实现审计目的(de)的手(shǒu)段(duàn)之(zhī)一,但不是惟一的手段。

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